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财务部内控审计方案【完整版】

时间:2023-07-26 19:16:01 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的财务部内控审计方案【完整版】,供大家参考。

财务部内控审计方案【完整版】

为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。

一、审计目的

通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,进一步加强和规范财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量,保护资产的安全完整,确保经营目标的全面完成。

二、审计范围

本次审计范围为**财务管理内部控制制度的建设和执行情况,根据工作需要...

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